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DocumentoConsulta realizada em 08/25/2025 09:57:19
- Protocolo:
- 25000001850202270
- Data de Produção:
- 05/01/2022
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Fatura Aerotur 43745/22 - Vencimento 21/01/2022
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018955201962
Interessados
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Histórico
- Data:
- 18/01/2022 12:50:09
- Unidade:
- Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 18/01/2022 12:20:34
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 14/01/2022 16:12:25
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024839054 (Emissão de Ordem de Pagamento) por vinicius.camargo
- Data:
- 13/01/2022 17:02:09
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024829444 (Emissão de Apropriação) por igor.saback
- Data:
- 11/01/2022 13:43:55
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 11/01/2022 12:47:43
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade SEFIN/CGGM
- Data:
- 11/01/2022 12:45:07
- Unidade:
- Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024693227 (Atesto) por andrea.rezende
- Data:
- 05/01/2022 13:02:46
- Unidade:
- Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado