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DocumentoConsulta realizada em 08/25/2025 09:57:19

  • Protocolo:
  • 25000001850202270
  • Data de Produção:
  • 05/01/2022
  • Espécie:
  • Processo
  • Assunto:
  • Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Fatura Aerotur 43745/22 - Vencimento 21/01/2022
  • ?Protocolos Relacionados:
  • 25000018955201962

Interessados

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Histórico

  • Data:
  • 18/01/2022 12:50:09
  • Unidade:
  • Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade

  • Data:
  • 18/01/2022 12:20:34
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade

  • Data:
  • 14/01/2022 16:12:25
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0024839054 (Emissão de Ordem de Pagamento) por vinicius.camargo

  • Data:
  • 13/01/2022 17:02:09
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0024829444 (Emissão de Apropriação) por igor.saback

  • Data:
  • 11/01/2022 13:43:55
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo recebido na unidade

  • Data:
  • 11/01/2022 12:47:43
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo remetido pela unidade SEFIN/CGGM

  • Data:
  • 11/01/2022 12:45:07
  • Unidade:
  • Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0024693227 (Atesto) por andrea.rezende

  • Data:
  • 05/01/2022 13:02:46
  • Unidade:
  • Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo Público gerado

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