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DocumentoConsulta realizada em 08/25/2025 11:33:51

  • Protocolo:
  • 25000194686201930
  • Data de Produção:
  • 25/11/2019
  • Espécie:
  • Processo
  • Assunto:
  • Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - Pagamento das faturas nrs.: 16690/19, 16719/19 e 16723/19 referente ao Contrato 02/2019.
  • ?Protocolos Relacionados:
  • 25000018836201918

Interessados

Identificação Nome
AGÊNCIA AEROTUR LTDA

Histórico

  • Data:
  • 13/12/2019 15:51:18
  • Unidade:
  • Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade

  • Data:
  • 13/12/2019 12:17:28
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Conclusão do processo na unidade

  • Data:
  • 10/12/2019 14:15:42
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0012631804 (Emissão de Ordem de Pagamento) por caio.mousinho

  • Data:
  • 05/12/2019 15:17:35
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0012556196 (Emissão de Apropriação) por igor.saback

  • Data:
  • 29/11/2019 17:13:16
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo recebido na unidade

  • Data:
  • 29/11/2019 16:04:09
  • Unidade:
  • Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo remetido pela unidade GAB/SVS

  • Data:
  • 29/11/2019 16:03:08
  • Unidade:
  • Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Assinado Documento 0012460054 (Atesto) por nayse.silva

  • Data:
  • 25/11/2019 11:58:06
  • Unidade:
  • Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
  • Operação:
  • Processo Público gerado

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